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伊金霍洛旗人民政府办公室2020年度部门预算公开报告

来源:伊金霍洛旗人民政府办公室

发布时间:2020-05-26 16:52:00

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  伊金霍洛旗人民政府办公室 

  2020年度部门预算公开报告   

      

  部门预算信息公开目录  

    

  第一部分  本部门概况 

  一、主要职能、职责 

  二、机构设置情况 

    

  第二部分  2020年部门预算收支情况 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明 

  四、机关运行经费安排情况说明 

  五、政府采购预算情况说明 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

    

  第三部分  其他公开事项 

  一、项目支出绩效目标情况说明 

  二、国有资产占有使用情况说明 

    

  第四部分  名词解释 

    

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

    

  第六部分  2020年部门预算公开表 

    

  一、2020财政拨款收支预算总表 

  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表 

  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

  四、部门收支预算总表 

  五、部门收入预算总表 

  六、部门支出预算总表 

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

  九、2020年政府采购预算表 

  十、2020年一般性支出经费预算表 

  十一、项目支出绩效目标申报表 

       

  第一部分  本部门概况 

    

  一、人民政府办公室及所属二级部门主要职能、职责 

  (一)政府办公室主要职能、职责 

  1.协助旗人民政府领导处理日常工作;负责旗人民政府会议的组织准备和审批工作,协助旗人民政府领导组织实施会议议定事项;负责旗人民政府和旗人民政府办公室印信印鉴管理工作。 

  2.协助旗人民政府领导组织起草或审核以旗人民政府、旗人民政府办公室名义发布的公文;组织起草旗人民政府工作报告、政府领导讲话等文稿。负责旗人民政府、旗人民政府办公室的文电收发、档案管理、机要保密工作。 

  3.研究各镇人民政府和旗人民政府各部门请示旗人民政府的有关问题,并提出审核处理意见,报旗人民政府领导审批。 

  4.按照旗人民政府领导的指示,组织协调各镇人民政府和旗人民政府各部门的工作或组织有关部门对重大问题或有争议的问题提出处理意见,报请旗人民政府领导审核处理。 

  5.协助旗人民政府领导或会同各有关单位,组织开展调查研究工作,对重大问题进行调查研究,提出意见、建议或专题报告,收集、筛选和整理政治和经济社会发展动态信息,制发相关信息资料。 

  6.对旗人民政府、旗人民政府办公室公文、会议议定事项及旗人民政府领导有关批示、指示的执行落实情况进行督促检查和跟踪调研,并及时向旗人民政府领导报告。 

  7.组织指导旗人民政府各部门办理人大代表建议、议案和政协委员提案工作,并承担部分建议、议案和提案的办理答复工作。 

  8.协调指导有关单位办理旗人民政府领导交办的群众来信、来访工作,并抓好落实;负责向镇和部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实情况;负责协调、督促、处理跨地区跨部门的重要信访问题。 

  9.及时向旗人民政府和领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。负责处理公民、法人及其他组织给旗人民政府和领导同志的来信、来电等,接待来访。 

  10.负责旗处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的具体工作,督促落实联席会议决定的事项,综合分析、组织协调、督促检查地区和部门处理信访突出问题及群体性事件工作,总结推广成功经验,推动信访工作深入开展。 

  11.负责政务信息的采集、整理、传递等工作,及时向自治区人民政府、市人民政府和旗人民政府领导报送重要信息,向旗人民政府各部门和各镇人民政府提供有关信息服务。负责旗人民政府门户网站建设管理和旗人民政府的办公自动化建设、信息公开、政务公开工作。 

  12.协调做好有关涉外工作和涉外政策的咨询。 

  13.做好旗人民政府和旗人民政府办公室公文及有关文书的蒙古语文翻译工作。 

  14.负责旗人民政府应急值守和值班工作,及时向旗人民政府领导报告重要情况,协助处理各镇、各部门向旗人民政府反映的重要问题。协助旗人民政府领导组织处理或由旗人民政府直接处理的突发事件、事故,按要求向自治区人民政府、市人民政府报告相关情况。 

  15.承办旗人民政府和上级业务部门交办的其他任务。 

  (二)外事办主要职能、职责 

  1、贯彻执行党和国家外事工作的方针、政策、法规;拟订我旗外事工作的规章制度和工作规划,协调重大外事工作和涉外活动。     

  2、围绕我旗经济建设和对外开放进行外事调查研究,为旗委政府的对外工作决策提供意见和建议。

  3、负责我旗因公派遣团组或人员出国(境)的审批、申报和管理工作,并负责对公务出访干部提供必要的外事培训和外事教育。 

  4、负责接待赴我旗进行公务活动的外国来宾及驻华使节;统一管理和指导各部门、单位和各人民团体的对外交往活动。 

  5、负责贯彻执行《涉外人员守则》,配合纪检、监察和保密部门检查有关部门的外事纪律及保密纪律执行情况,及时向有关部门提出对违反外事纪律问题的处理意见和建议。负责我旗与国外友好城市及友好组织、人士间的交往工作;   

  6、协同相关部门会审我旗重要涉外宣传指导稿件,做好对外宣传和群众性外事教育工作。 

  7、负责规范全旗牌匾的英文翻译审核工作;负责全旗工程围挡、标识的英文翻译工作;规范全旗境内各个景点介绍的英文翻译工作。 

  8、承办上级外事部门和旗委政府交办的其他事项。 

  (三)金融办主要职能、职责 

  1、贯彻执行国家、自治区和市有关金融工作方面的法律、法规、政策;拟订全旗金融工作的相关政策和规定,并组织实施。 

  2、研究拟定全旗金融业发展规划和年度计划;负责金融行业数据统计;研究分析全旗金融行业动态,为旗政府宏观管理决策提供依据、提出建议。 

  3、配合有关部门监督管理全旗金融机构和金融组织及相关中介机构;指导合法金融机构和金融组织及相关中介机构开展金融业务活动;参与查处非法金融机构及非法金融组织,参与打击非法金融机构及非法金融组织开展的金融活动,整顿与规范金融市场秩序。 

  4、参与研究并完善金融突发事件应急预案、应急处置机制和金融稳定协调机制,制定全旗金融安全区的政策和措施,并组织实施;协调配合金融监管部门防范、化解和处置金融风险,维护金融稳定。 

  5、负责与驻旗金融管理部门和金融机构的沟通协调工作,负责金融招商活动,推动金融企业在我市设立分支机构和网点,促进金融机构合理布局和金融资源优化配置。 

  6、负责管理政府融资平台,组织协调各有关金融机构落实投融资平台及其项目的融资方案,组织实施对项目的资金到位情况、工程建设进度、项目投资评价、还款落实情况等方面的管理和督查工作。 

  7、负责推动中小企业融资,协调金融机构完善适合中小企业的评级授信制度,开发适合中小企业需求的金融服务产品,健全中小企业融资服务体系。 

  8、负责制定小额贷款公司监督管理的各项政策和规定,并组织实施;负责审核小额贷款公司筹建、开业、股权变更和注销;监督管理小额贷款公司经营活动,受旗人民政府委托组织处置小额贷款公司风险。 

  9、负责制定全市融资性担保机构监督管理的各项政策和规定,并组织实施;负责对融资性担保机构的设立、变更、关闭进行审核和监管。 

  10、承办旗人民政府交办的其他事项。 

  二、 机构设置情况 

  从预算单位构成看,伊金霍洛旗人民政府办公室部门预算包括:政府办本级预算和政府办所属事业单位预算。 

  伊金霍洛旗人民政府办公室及所属单位设置及人员情况 

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:  

    

  单位情况表                              

序号 

单位名称 

单位性质 

 

伊金霍洛旗人民政府办公室本级 

财政拨款的行政单位 

 

伊金霍洛旗人民政府外事办公室 

财政补助事业单位 

 

伊金霍洛旗人民政府金融工作办公室 

财政补助事业单位 

  

  

  

  1、政府办内设10个股室,分别是常务办公室、秘书室、文书机要室、翻译室、调研室、信息室、督查室、政务公开室、总务室、政工人事室。 

  2、外事办内设4个科室,分别是办公室、出国审理科、综合翻译科、礼宾接待科。 

  3、金融工作办公室内设5个股室,分别为综合办公室、融资管控股、地方金融股、资本市场股、风险防控处置股。 

    

  第二部分  2020年部门预算收支情况 

    

  一、部门预算收支总体情况说明 

  收入预算1305.66万元,比上年预算减少163.19万元,下降11%,减少主要是由于2019年机构改革,金融办属我单位的二级事业单位,大数据局不再是我单位的二级事业单位,大数据局的项目减出。 

  支出预算1305.66万元,比上年预算减少163.19万元,下降11%,减少主要是由于2019年机构改革,金融办属我单位的二级事业单位,大数据局不再是我单位的二级事业单位,大数据局的项目减出。 

  (一)、2020年部门预算收入情况说明 

  部门预算收入1305.66万元,其中:一般公共预算拨款收入1305.66万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入0   万元,占比 0%;事业收入0万元,占比  0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。 

  (二)、2020年部门预算支出情况说明 

  部门预算支出1305.66万元,其中:基本支出1249.66万元,占比95%;项目支出56万元,占比5%;事业单位经营支出0万元,占比0%。 

  主要用于“机构运转、法处中心资产评估费、资产保管费、金融办县域金融工程融资服务平台等”方面支出。 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  (一)财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算1305.66万元,包括:一般公共预算财政拨款1305.66万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转0万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1.一般公共服务类 1305.66万元,比上年预算数减少163.19 万元。主要用于机构运转、法处中心资产评估费、资产保管费、金融办县域金融工程融资服务平台等”方面支出。 

  2、社会保障和就业类0万元,比上年预算数增加0万元。    

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明 

  财政拨款“三公”经费支出预算27万元,比上年增加24万元,增长800%。其中: 

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。 

  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。 

  3、公务用车购置及运行维护费 27万元,比上年预算增加24 万元,增长800 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费27万元,比上年预算增加24万元,增长800%。增加主要原因是2019年财政统筹拨付预算资金,未明确公务用车运行维护费具体数字,该部分资金在办公费中统一核算,2020年财政统筹拨付预算中,该资金预算中安排公务用车运行维护费21万元,外事办2019年新增车辆编制一辆,2020年增加公务用车运行维护费3万元。 

  四、机关运行经费安排情况说明 

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算229.35万元,比上年增加19.81万元,增长9.5 %。主要包括以下支出:办公室费30.41万元、印刷费20万元、邮电费0万元、差旅费53万元、租赁费20万元、培训费10万元、工会经费18.09万元、福利费18.09万元、公务用车维护费27万元、其他交通费32.76万元、其他0万元。增加主要原因是2019年机构改革,金融办为我单位的二级事业单位,大数据局不再是我单位的二级事业单位,人员经费增加。 

  五、政府采购预算情况说明 

  政府采购预算总额 16万元,其中:政府采购货物预算   0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算16万元。 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  本单位2020年无政府性基金支出预算。 

  第三部分  其他公开事项说明 

    

  一、项目支出绩效目标情况说明 

  2020年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算10万元,占全部项目支出预算的100%。 

  二、国有资产占有使用情况说明 

  截至2019年末,共有车辆10辆,交回公车办2辆,实际用车8辆 其中:机要应急车辆1辆,一般公务用车7辆等,单位价值100万元以上车辆0台,单位价值100万元以上型设备0台等。 

    

  第四部分  名词解释 

    

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。 

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

    

  本单位预算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:曹明妍           联系电话:8691121 

  第六部分  2020年部门预算公开表 

    

  详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表

    

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