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伊金霍洛旗饲料管理站2021年度部门预算公开报告

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发布时间:2021-04-26 18:05:00

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 部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

(一)部门职能

伊金霍洛旗饲料管理站,为强化执法监管,确保质量安全。

(二)部门主要职责

对饲料及饲料添加剂进行抽样送检;严厉查处在饲料和产品中添加三聚氰胺等有毒,有害化学物质和在反刍动物饲料中添加动物源性饲料的行为;严厉打击违法违规饲料企业;严厉打击养殖过程中添加瘦肉精,苏丹仁等违禁药物的违法行为。

二、机构设置情况

伊金霍洛旗饲料管理站是财政一般预算全额拨款事业单位,单位设置机构1个,事业编制4个,年末在职职工6个,非在职职工1个,其中:专业技术人员3人,工勤人员1人,事业管理1人,年末公务车辆1辆。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 81 万元,比上年预算增加 5万元,增长6%,增加主要是由于社会保险单位部分拨入单位,由单位缴纳

支出预算 81 万元,比上年预算增加5万元,增长6%,增加主要是由于社会保险单位部分拨入单位,由单位缴纳

(一)、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入81 万元,其中:一般公共预算拨款收入81万元,占比99.99 %;上年结转 0.02 万元,占比 0.01 %。

(二)、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出81万元,其中:基本支出81万元,占比 100 %。

主要用于机构运转方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算81 万元,包括:一般公共预算财政拨款81 万元,上年结转 0.02万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.农林水支出  62 万元,比上年预算数增加 1 万元。主要用于机构运转和人员工资支出

2、社会保障和就业类  13万元,比上年预算数增加12.5  万元。主要用于单位人员社会保险的缴纳

3、住房保障支出类   6万元,比上年预算数增加 0 万元。主要用于单位人员住房公积金的缴纳

 

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算  3 万元,比上年增加0 万元,增长 0  %。其中:

3、公务用车购置及运行维护费3万元,比上年预算增加0 万元,增长0 %。

    

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆 1 辆, 其中:机要应急车辆0 辆等

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:温楠楹           联系电话:15894997132

第六部分  2021年部门预算公开表

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